|
Faktúra |
2025254
|
elektrina ŠJ
|
402,72 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025253
|
elektrina MŠ
|
166,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025252
|
elektrina ZŠ
|
335,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025243
|
potraviny ŠJ
|
266,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025238
|
servis kanalizačných systémov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
BIOENZYM PETR MRÁZEK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025239
|
servis VT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025240
|
potraviny ŠJ
|
187,93 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025241
|
potraviny ŠJ
|
142,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025242
|
potraviny ŠJ
|
86,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025244
|
potraviny ŠJ
|
144,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Faktúra |
2025245
|
materiál+práce
|
956,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
TOMLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025246
|
materiál+práce
|
501,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
TOMLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025247
|
materiál+práce
|
402,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
TOMLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025248
|
všeobecný materiál
|
143,91 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025249
|
časopis
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025250
|
nedodržanie odberového diagramu
|
3 533,62 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025251
|
logo
|
148,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Laser-Garage s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
2025230
|
potraviny ŠJ
|
305,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
2025226
|
potraviny ŠJ
|
93,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
2025227
|
potraviny ŠJ
|
214,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |