|
Faktúra |
2019181
|
časopis
|
41,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019182
|
Potraviny ŠJ
|
235,25 |
s DPH |
6369
|
|
29.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019183
|
Potraviny ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
6368
|
|
29.04.2019 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019184
|
Potraviny ŠJ
|
235,70 |
s DPH |
6367
|
|
29.04.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019185
|
Potraviny ŠJ
|
119,62 |
s DPH |
6366
|
|
29.04.2019 |
GTB Express s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
Faktúra |
2019186
|
Potraviny ŠJ
|
18,46 |
s DPH |
6370
|
|
03.05.2019 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019187
|
lavička, kôš
|
876,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019188
|
KEO
|
201,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019189
|
oprava kosačky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
TEMIX SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019190
|
Potraviny ŠJ
|
4,78 |
s DPH |
6371
|
|
03.05.2019 |
OVD - Ovocinárske družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019191
|
Potraviny ŠJ
|
87,85 |
s DPH |
6372
|
|
03.05.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019192
|
telekomunikačné služby
|
36,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019193
|
tlačivá
|
82,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
17.05.2019 |
|
Faktúra |
2019194
|
implementácia projektu
|
111,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Advice+Solution, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019195
|
telekomunikačné služby
|
45,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019196
|
telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019197
|
všeobecný materiál
|
362,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Alexander Kucharovič |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019198
|
servis VT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019199
|
eTlačivá - licencia
|
253,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |
|
Faktúra |
2019200
|
všeobecný materiál
|
146,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Miroslav Vojtek RADF |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.05.2019 |
24.05.2019 |